Buenas tardes Carmen
No entiendo bien lo que expones. ¿Pero lo que tú pagabas no era el arrendamiento de una oficina? Porque yo lo veo correctamente declarado.
Por: Carmen Buján
Por: AIDA
Buenos dias, he presentado el 4T del IVA (mod.303) y unico que he hecho en el 2015, ya que soy nuevo desde 01.10.15, y mi IVA DEVENGADO he puesto una cantidad mayor a la que es en realidad… He puesto 9,91€ y son relaes 0€, ya que la factura es de fecha 01.01.16. No he presentado el modelo 390 aun, entonces que hago?? Una complementaria, un escrito o en el mod390 lo puedo corregir??? Gracias
Por: Veronica
Buenas tardes.
Mi duda es también sobre el modelo 130, ya que indique mal las cantidades tanto de ingreso como de gasto del 2 y 3 trimestre, al no sumarlas con las de trimestres anteriores, sino que indique solo los del trimestre en curso.
El resultado final es el mismo que las corregidas, se pago la misma cantidad en las que son de pago y en el resto salían igualmente a 0 o negativas.
¿Debería presentar en hacienda los modelos corregido o realizar sustitutivas o por el contrario no es necesario no hacer nada al haber presentado el 4ª trimestre de forma correcta?
Un saludo y muchas gracias.
Por: Macarena
buenas tardes, al hacer el modelo 130 y 303 no he ido arrastrando los gastos. No he tenido ingresos puesto que aun estoy empezando. Debo hacer un escrito para solucionarlo o al no tener ingresos no hay problema aunque me deduzca menos dinero. En el modelo 390 me han dicho por telefono que ponga a compensar en el 4t aunque el modelo 303 haya puesto sin actividad y luego en el proximo trimestre lo arrastre para que me deje enviar el modelo ya que sino me da error. Es poca cantidad de dinero y me da igual no deducirmelo pero como hago?
Por: RAQUEL
Buenas tardes, me encanta tu blog, me es de mucha ayuda… y ahora la necesito!
Al realizar el modelo 390, me he dado cuenta de que las bases de los 303 están engordadas en un total de 1957€ (incluí el importe de los recibos del autónomo), pero las cuotas de IVA están bien, por lo que solo me afecta ahora al elaborar el 390, que no me corresponde con las cuotas. ¿Qué hago?? Gracias
Por: Carmen Buján
Pon las bases correctas en el 390 y corrige las bases de los 303 con un escrito.
Por: Carmen Buján
Hola Macarena
En el modelo 303 no hay que arrastrar nada más que la cuota de IVA a compensar. Si no la has arrastrado a lo largo del año, puedes ponerla en el cuarto trimestre, como te han dicho. Con respecto al 130, si no lo has presentado puedes corregir todo en el cuarto. Si no, pones los totales en la Declaración de la Renta.
Por: Carmen Buján
Hola Verónica
Pues yo no haría nada. El cuarto trimestre está bien y es el que contiene los totales del año.
Por: Carmen Buján
Hola Aida
Tienes que presentar un escrito para corregir el modelo, explicando lo que ha ocurrido y adjuntando la factura. En el 390 pon las cantidades correctas.
Por: maria
Buenas,
Al hacer la declaración del 4º trimestre del modelo 130 me he dado cuenta de que he hecho mal los del 2º y 3º ya que no he acumulado ni ingresos ni gastos. QUé puedo hacer para solucionarlo?
Muchas gracias
Por: FERNANDO
bUENOS DÍAS
lE QUERÍA PEDIR AYUDA PUES HEMOS PRESENTADO DECLARACION DE LA RENTA Y ACABAMOS DE RECIBIR UNA PARALELA DE LA aEAT POR HABER COMPUTADO UNAS SUBVENCIONES DE LA PAC COMO SI FUERAN RENDIMIENTOS DEL CAMPO CUANDO ESE AÑO NO HEMOS TENIDO INGRESOS Y ME COMENTAN QUE EL PORCENTAJE A APLICAR NO ES DEL 0,26 SINO OTRO APARTADO QUE APLICAN EL 0.56.
EL MOTIVO DE PEDIRLE AYUDA SERÍA QUE SÉ QUE VOY A RECIBIR LO MISMO DE LA DECLARACION DEL AÑO 2014 PORQUE TENGO EL MISMO ERROR Y A FIN DE ADELANTARME A LA SANCION QUERÍA PRESENTAR UNA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRIGIENDO EL ERROR PERO NO SÉ BIEN CÓMO HACERLA SI UNA NUEVA DECLARACIÓN APLICANDO LO YA PAGADO EL AÑO PASADO O CÓMO.
EN EL CASO DE PODER HACERLA YO CÓMO PRESENTARÍA ESTA DECLARACION PUES ES PARA MI SUEGRO Y ÉL NO TIENE FIRMA ELECTRONICA
GRACIAS
Por: Pedro
Buenas tardes Carmen.
Preparando el modelo 390 me he dado cuenta de que en el segundo y tercer trimestre olvidé incluir (tanto en el 130 como en el 303) dos minutas, cada una de 600 + iva.
Cómo arreglo semejante desaguisado? En los 303, al limitar exclusivamente a cada trimestre, sólo tengo mal el T2 y el T3. En el 130, en cambio, el problema se arrastra también al 130 T4 presentado hace unas semanas.
Que me tocaría hacer…
Complementaria del T2 Y T3 del 303….
+ Complementaria del T2, T3 Y T4 del 130?
Rellenar el 390 directamente con los datos correctos?
Buff, que bajón me ha dado al darme cuenta, que forma de empezar el fin de semana.
Un abrazo y gracias por tu ayuda
Por: RITA
Buenas tardes,
Ayer cumplimenté el resumen anual del iva 390 y me salía descuadrado en 5 euros, pero no entendía dónde estaba el error y lo presenté igualmente. Hoy revisando mi contabilidad de nuevo, me he dado cuenta de que en el 2T/2015 tenia dos facturas de unas compras de libros que hice que tenían un iva del 4% y no del 21%. Al desglosar las bases imponiblesy cuotas deducibles en el modelo 390 puse todas las cantidades al 21% y por eso no cuadraba el resumen. Ya lo tengo todo presentado y las declaraciones trimestrales son correctas, quiero decir que estas facturas se contabilizaron con iva 4%, pero el resumen no es correcto y no se si puedo tener problemas aunque el descuadre sea de 5-6 euros Me puedes decir qué puedo hacer, hago una sustitutiva del modelo? El plazo acaba el lunes. Gracias!
Por: Carmen Buján
Hola Rita. Si, presenta una sustitutiva. Es poca diferencia, pero es mejor evitar problemas
Por: Carmen Buján
Hola Pedro
Pues yo lo incluiría en el cuarto trimestre, que aún está en plazo. Si ya lo presentaste, haz una complementaria. Y presenta el 390 con las cantidades correctas.
Por: Carmen Buján
Buenas noches Fernando
Pues si te consta que hay un error lo mejor es que presentes una complementaria. La complementaria es una declaración que contiene todos los datos correctos, pero en la página 2 marcas la casilla 120 e indicas la cantidad que ya has ingresado para que lo descuenten de la cifra que te sale ahora. Esto lo imprimes y lo presentas en la entidad bancaria. No estaría de más que presentaras un escrito explicando el caso acompañado del modelo sellado.
Por: Carmen Buján
Pues haz un escrito y explica la situación, indicando las cantidades que debían ser correctas. Aunque si el 4T está correcto no tienes problema.
Por: Roberto
Hola, tenia un par de dudas, a ver si me puedes ayudar.
He rellenado erroneamente el modelo 390, y no me he dado cuenta hasta despues de presentarlo. Es un error de 2 centimos de menos en el iva deducido, lo cual lleva a que en resultado regimen general(casilla 65) y resultado de la liquidacion(casilla 86) de como resultado 2 centimos mas de los que he pagado a lo largo de los trimestres.
En “Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio”(casilla 95) lo tengo correcto.
Que deberia hacer? Dejarlo como esta o presentar una nueva o una sustitutiva? Estas opciones conllevan multa o sancion o inspeccion de hacienda?
Muchas gracias.
Perdon si el mensaje sale duplicado, pero no veo el mensaje anterior en la lista.
Por: Juan Manuel
Buenas tardes, he presentado el modelo 303 y leyendo su página, he visto que bo he rellenado el apartado para los que están exonerados de presentar el modelo 390. ¿Qué tendría que hacer?. Gracias.
Por: Carmen Buján
Hola Juan Manuel
Pues tienes que preentar el modelo 390, entonces.