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Channel: Comentarios en: Cómo corregir los modelos de Hacienda: declaraciones complementarias y sustitutivas
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Por: Carmen Buján

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Hola Rosa
Pues tendrás que pedir una devolución de ingresos indebidos. Presenta copia de ambos modelos para justificar tu error. De todos modos, la devolución te puede tardar hasta 6 meses.


Por: ALEJANDRO HELGUERA

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Buenos dias,
Elaborando el modelo 180 me he dado cuenta que en el modelo 115 del 2t puse bien las retenciones pero mal la base.
Mi pregunta es: ¿seria recomendable presentar un escrito indicando este problema junto con la fotocopia de las facturas ya que no ha habido requerimiento porque se ha pagado el importe correcto?. Otra opcion seria presentar el modelo 180 correctamente aunque eso provocaría una diferencia en la suma de las bases lo cual podría hacer que Hacienda me pidiera información o presentar el 180 sumando los 115 con la base mal, eso si, la suma sería lo que se he presentado y ahí no se que haría Hacienda.
Un saludo y gracias por su labor.

Por: Mabel

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Buenas tardes:
Muchas gracias por su información y asesoramiento. Mi consulta es sobre error en IVA:
en 2T me equivoque en cantidad de gastos, en lugar de 500,20 € indiqué 523,49 €, pero la cuota de IVA sí puse la correcta correspondiente a 500,20 €. En 3T el error fue en la cuota de IVA, exactamente 4,11 € de menos de lo

Por: Carmen Buján

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Hola Mabel
La verdad es que yo no haría nada, ya que las cantidades erróneas son mínimas. Para corregirlo tendrías que presentar un escrito indicando en qué casillas están los errores y cuáles son las cantidades correctas que deberían figurar en ellas.

Por: Carmen Buján

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Buenas tardes Alejandro
Pues yo creo que con presentar el modelo 180 correctamente ya solucionas el tema. Los datos para los borradores de Hacienda se toman de ese modelo, con lo cual no veo mayor problema.

Por: Catalina

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Hola Carmén.
Me he dado cuenta que al presentar el 190 esta todo correcto salvo el código de la provincia de un perceptor. Cómo debería proceder?
Gracias.

Por: MARCELA

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Buenas tardes,

Gracias por adelantado, considero que estos chat son muy útiles y de gran ayuda. Quiero terminar de aclararme en cuanto a las operaciones intracomunitarias de adquisiciones y de entregas.
Tengo por un lado una venta a una empresa de Suiza y una venta a un particular de EEUU, entiendo que las ventas no se autorrepercuten en el 303 y que la de Suiza debería ir en la casilla 59 y la de EEUU en la casilla 60, es correcto?. Y el total de las ventas como quedaría, sumo éstas dos facturas a el resto de facturas en el 303?. También tengo un abono que me ha hecho una empresa de transporte que me ha roto la mercancía, dónde debería de ponerlo en el 303, 130, 349 y 390?. Por otro lado tengo unas facturas de la empresa de transporte, exentas de iva por servicios de exportación , entiendo que tampoco he de autorrepercutirlas en el 303 sino contarlas como gasto en el 130, es correcto?. Esta empresa de transporte me factura sin iva con código ES, porque es internacional y nacional, y porque son facturas por envío de exportaciones, está bien no?. Muchas gracias.

Por: Juan Carlos

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Buenas Tardes:
Presente el Modelo 303 3/T 2015 y no separe las bases que corresponden a cuotas soportadas en operaciones corrientes , con la base imponible que tenia que haber puesto en la casilla 30 ( Operaciones de Bienes de Inversión).

El resultado no varia pero ahora cuando estoy haciendo el 390 me he dado cuenta de que tenía que haber puesto separado lo que son operaciones corrientes y bienes de inversión.

¿ Como puedo modificar el modelo 303 3/T ? ¿ Tiene alguna sanción la modificaicón de este modelo ?

Gracias.-


Por: Marcela

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Buenas tardes,
Gracias por adelantado, considero que estos chat son muy útiles y de gran ayuda. Quiero terminar de aclararme en cuanto a las operaciones intracomunitarias de adquisiciones y de entregas.
Tengo por un lado una venta a una empresa de Suiza y una venta a un particular de EEUU, entiendo que las ventas no se autorrepercuten en el 303 y que la de Suiza debería ir en la casilla 59 y la de EEUU en la casilla 60, es correcto?. Y el total de las ventas como quedaría, sumo éstas dos facturas a el resto de facturas en el 303?. También tengo un abono que me ha hecho una empresa de transporte que me ha roto la mercancía, dónde debería de ponerlo en el 303, 130, 349 y 390?. Por otro lado tengo unas facturas de la empresa de transporte, exentas de iva por servicios de exportación , entiendo que tampoco he de autorrepercutirlas en el 303 sino contarlas como gasto en el 130, es correcto?. Esta empresa de transporte me factura sin iva con código ES, porque es internacional y nacional, y porque son facturas por envío de exportaciones, está bien no?. Muchas gracias.

Por: Miriam

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Buenas tardes , Carmen.

Al hacer el modelo 303 en el iva deducible he puesto 12,25 de más del que correspondía pero el importe de la cuota sí está bien, ¿debo hacer algo?

Gracias.

Por: Carmen Buján

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Hola Miriam
Si has puesto mal la cifra de IVA deducible, la cuota resultante debería ser incorrecta. Yo, por esa diferencia, no haría nada, pero eso siempre y cuando la cuota esté bien calculada. Si no es así, te va a requerir Hacienda. Tendrías que subsanar el error con un escrito.

Por: Carmen Buján

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Hola Marcela
Es correcta la forma de declarar las ventas en las casilas 59 y 60. ¿El abono está facturado como operación intracomunitaria? Porque si es así iría en todos esos modelos. En el 303 en la casilla 36 la base y en la 37 la cuota. En el 130 iría como gasto. Las facturas por servicios de exportación se declararían del mismo modo

Por: Carmen Buján

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Hola Juan Carlos
Cumplimenta correctamente el 390 y presenta un escrito indicando la cuota que deberiía ir como bien de inversión.

Por: Carmen Buján

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Hola Marcela
Es correcta la forma de declarar las ventas. El abono iría en todos los modelos que indicas. Hay casillas específicas en el 303 y el 390 para cumplimentar las bases de las operaciones intracomunitarias y las cuotas. La factura de la empresa de transporte iría solo en el 130.

Por: Carmen Buján


Por: Juan Carlos

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Buenos Días:
¿ Tiene sanción la presentación del escrito corrigiendo el modelo ?

Gracias.-

Por: NURIA

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Buenos días,
Haciendo el modelo 390 nos hemos dado cuenta que en el modelo 303 del tercer trimestre, que salia a pagar 149,68 € q pagamos esa cantidad, no compensamos el modelo 303 del segundo trimestre, que salia a compensar 257,99€, se puede hacer alguna declaración complementaria, o que deberiamos hacer?? En el cuarto trimestre tambien nos ha salido a compensar en el proximo trimestre 167,06 €. Gracias. Un saludo.

Por: CARMEN

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Buenas tardes
He estado presentando el modelo 115 desde el 2T, y ahora, al preparar el modelo 180 anual, me he dado cuenta que el “alquiler de oficina” viene facturado como “servicio de despachos”, por lo que tenía que haber utilizado el modelo 111 (retenciones de profesionales).
¿Cómo podría rectificarlo todo? ¿Con una declaración complementaria? ¿O con un escrito a la AEAT?
Gracias y saludos

Por: Jose

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Buenos días,

Me encanta y te felicito por tu web. Es increíble, todo esta en la misma!

Mira, te queria hacer una pregunta respecto al modelo 130. Una vez presentado el ultimo trimestre están llegado facturas de gastos que no se han incluido. Me han comentado que este gasto lo tengo que incluir ya en la Declaración de la Renta y listo. Al ser mas gasto, el 130 hubiese salido menor y por lo tanto, he ingresado más a cuenta que luego me devolveran. ¿Es correcta esta operativa?

Y lo liamos todo un poco más. Tengo que presentar modelo 184 porque soy una S.C., ¿Incluyo ya aquí este gasto, verdad?

Muchas gracias! Un saludo

Por: Carmen Buján

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Hola Jose
Sí, es correcto. Las facturas que recibas las aplicas en el modelo 184, al ser una sociedad civil, aunque no las hayas incluido en el 130.
Y muchas gracias.

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